bet356是什么
黄陵县委机要局2019年部门综合预算说明
索引号
FLXX-2019-00000340
发布日期
2019-03-15
发布机构
黄陵人民政府信息公开系统
标  题
黄陵县委机要局2019年部门综合预算说明

 

黄陵县委机要局2019年部门综合预算说明

 

一、部门主要职责及机构设置

  组织贯彻落实密码工作的方针、政策、研究提出解决密码工作发展中重大问题的建议;拟定密码工作发展规划,依法履行密码行政管理职能,查处密码失泄密事件和违法违规研制、使用密码的行为;对密码工作部门实施业务领导,负责县上密码通信网络建设和通信工作;组织实施信息化密码保障工作与有关部门共同负责信息安全保障的相关工作;指导密码专业教育和密码学术交流,组织密码专业人才教育培训,承办县委密码工作领导小组日常工作,以及办公室交代的其他工作任务。

二、2019年年度部门工作任务

精心做好密码通信服务保障工作,加强应急密码通信建设;按照密码通信网络扩容升级工作方案,有力有序做好密码基础设施建设。

三、部门预算单位构成

黄陵县委机要局属于行政单位,正科级建制。部门经费管理方式为财政全额拨款。

序号

单位名称

1

黄陵县委机要局本级(机关)

四、部门人员情况说明

我部门有编制4个、实有人数4,其中在职4,全部为行政编制。截止2018年底,本单位有科级领导4名,其中正科2名,副科2名。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

 截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆1辆,固定资产 40.18 万元,其中:单价20万元以上的设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实行绩效目标管理1个,涉及一般公共预算当年拨款13万元。政府性基金预算当年拨款0万元。

2019年本部门预算未安排重点项目,同时,本部门财政专项资金未安排重点项目,无需公开重点项目资金绩效目标。本部门2019年将继续推进绩效目标管理,拟逐步将所有项目(含重点项目)纳入绩效目标管理。

2019年本部门预算未安排扶贫项目,同时,本部门不涉及其他各类财政资金安排的扶贫项目,无需公开扶贫项目资金绩效目标。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入57.90万元,其中一般公共预算拨款收入57.90万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元,2019年本部门预算收入较上年增加8.47万元,增长17 %,主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长;2019年本部门预算支出57.90万元,其中一般公共预算拨款支出57.90万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入支出0万元,2019年本部门预算支出较上年增加8.47万元,增长17 %,主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长。

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入57.90万元,其中一般公共预算拨款收入57.90万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加8.47万元,增长17 %,主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长;2019年本部门财政拨款支出57.90万元,其中一般公共预算拨款支出57.90万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门财政拨款支出较上年增加8.47万元,增长17 %,主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出57.90万元,较上年增加8.47万元,增长17 %,主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出57.90万元,其中:

(1)行政运行(201310157.90万元,较上年增加8.47万元,增长17 %,主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长。

3、支出按经济科目分类的明细情况

1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出57.90万元,其中:

工资福利支出(30140.88万元,较上年增加8.47万元,增长17 %,主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长;

商品和服务支出(30217.2万元,较上年无变化。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出57.90万元,其中:

机关工资福利支出(50140.88万元,较上年增加8.47万元,增长17 %,主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长;

机关商品和服务支出(50217.2万元,较上年无变化。

(四)一般公共预算拨款基本支出明细情况。

1.一般公共预算基本支出当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款基本支出57.90万元,较上年增加8.47万元,增长17 %,主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算基本支出57.90万元,其中:

1)行政运行(201310157.90万元,较上年增加8.47万元,增长17 %,主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长;

3、支出按经济科目分类的明细情况

1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算基本支出57.90万元,其中:

工资福利支出(30140.88万元,较上年增加8.47万元,增长17 %,主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长;

商品和服务支出(30217.2万元,较上年无变化。

(3)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算基本支出57.90万元,其中:

机关工资福利支出(50140.88万元,较上年增加8.47万元,增长17 %,主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长;

机关商品和服务支出(50217.2万元,较上年无变化。

(五)政府性基金预算支出情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(六)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(七)部门“三公”经费等预算情况

2019 年“三公”经费预算2.50万元,和上年持平。其中出国费0.00万元,比上年减少0.00万元,下降0.00%,主要是严格执行出国管理有关规定;公务接待费0.00万元,比上年减少0.00万元,下降0.00%,主要是严格执行接待办法;公务用车运行费2.50万元,和上年持平,主要是严格执行公务用车使用规定。

2019年会议费预算0.00万元,较上年下降0.00%,原因是严格执行会议费管理办法。

2019年培训费预算0.00万元,较上年下降0.00%,原因是严格执行培训费管理办法。

(八)机关运行经费安排情况

2019年本部门的机关运行经费财政拨款预算17.02万元,与上年持平,无增减。

(九)政府采购及购买服务情况

2019年本部门政府采购预算共0万元,其中:政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

文字说明,机关运行经费为必须解释的专业名词,其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

          

 

 

 

 

 

政务bet356是什么 |政务bet356娱乐场在线 |网站地图|违法和不良信息举报

主办单位:黄陵县人民政府办公室 承办单位:黄陵县信息网络管理中心 联系电话:0911-5216976

网站标识码:6106320001    陕ICP备06012743号  公安机关备案号61063202000106

联系电话:0911-5212082 联系地址:黄陵县高阳路013号县政府后一楼